|
|
Faktúra |
156/2018
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
Predplatné do MŠ
|
18,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Revízia hydrantov
|
239,42 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Jozef Kozák |
|
|
|
25.112019 |
30.11.2009 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
Licencia vzdelávacieho portálu Komensky
|
198,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 155.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
684,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
Inventár do ŠJ
|
176/38 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
IG-gastro, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
Záloha vodné - stočné + el.energia MŠ
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
Knihy na povinné čítanie
|
104,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Kyberos Group s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
Pracovné odevy do ŠJ
|
274/84 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
ADET s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
Prístup do databázy ALF testov
|
199,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2019 |
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
70,46 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
36,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
Pomôcky do MŠ
|
241/2019 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Maquita, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
Pomôcky do MŠ
|
186,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Mandala Montessori s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
Tonery do tlačiarní
|
64,13 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |